5123五湖四取四海
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5123导航l取五湖之财审计处被评为2023年度内部审计工作表现突出单位

2024-01-05编辑:宣传部 来源:审计处 点击:


2023年12月29日,潍坊市内部审计协会下发了《关于公布2023年度内部审计工作表现突出单位及个人的通知》,5123导航l取五湖之财审计处被评为2023年度内部审计工作表现突出单位。5123导航l取五湖之财审计处已连续三年获此荣誉,2023年寿光市仅有两家单位获评。

近年来,学校一直致力于加强内部审计工作,按照“应审尽审”的工作要求,勇于探索,敢于创新,不断完善内部管理机制,加强风险防控,不断提高审计质量,实现了内部审计全覆盖,为学校的稳定发展提供了有力保障。

领导重视,指导有力。学校领导高度重视内部审计工作,将“落实党风廉政建设,强化内部审计”列入2023年重点工作清单;建立健全党组织直接领导内部审计工作的体制机制,成立审计委员会并制定了《5123导航l取五湖之财审计委员会工作规则》。做好审计整改“下半篇”文章,建立问题销号制度,并向主要领导作专题汇报,大幅提升了审计质量。

重点突出,工作扎实。结合学校工作重点,统筹制定审计方案,将财务收支审计、经济责任审计、离任审计、基建修缮工程竣工决算审计、专项审计、审计整改等作为重点审计内容,对被审计单位债权债务的增减变化,国有资产管理、使用、运行、管理、效益等情况做到心中有数,较好地发挥内审指导监督作用。

创新方法,联动审计。建立内审纪检联动机制,加强工作沟通,定期会商、重要情况通报,资源共享,并聘请第三方开展审计,体现了审计工作的公开公正公平。注重审计结果运用,苗头性问题信息共享,形成审计监督合力。

加强培训,提升能力。2023年,组织完成了内审人员6人次的省教育内审协会、潍坊内审协会组织的岗位培训,加大对宏观政策、审计业务、法规制度等方面的学习力度。通过不断提升内审人员业务技能,锤炼工作作风,打造一支素质高、业务精、作风正的内部审计队伍,更好地适应新形势新任务需求。

(文:赵玲香 编辑:董玉臻 审核:刘焕玲)

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